000 01549cam a2200373 i 4500
001 9526
005 20240828132419.0
008 190513t2013 mx d gr 001 0 spa d
020 _a9786073220460
040 _aUISEK-EC
_bspa
_erda
082 0 4 _a657.458
_bS235au 2013
100 1 _aSantillana González, Juan Ramón
_92941
_eaut
245 1 0 _aAuditoría interna /
_cJuan Ramón Santillana González ; revisión técnica María de Lourdes Domínguez Morán
250 _aTercera edición
264 4 _aMéxico:
_bPearson edición,
_ccopyright 2013
300 _a243 páginas:
_bGráficas;
_c26 cm
336 _atxt
337 _2rdamedia
_an
338 _2rdacarrier
_anc
504 _aIncluye bibliografía (páginas: 242-243)
505 2 _aLa función de auditoría interna - Normatividad de la auditoría interna - Estructura y adminsitración de la función de la auditoría interna - Comité de auditoría - Metodología de la auditoría interna - El informe de auditoría interna - Servicios de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional - Tendencias de la auditoría interna
526 _aNegocios Internacionales
650 1 7 _2lemb
_98841
_aAuditoría
650 2 7 _2lemb
_92943
_aAuditoría interna
_xInformes
650 2 7 _2lemb
_92863
_aAdministración
700 1 _92942
_aDomínguez Morán, María de Lourdes
_eedt
901 _a2014-09-12 18:01:56
902 _a4
903 _a2
904 _aY
905 _aN
942 _cBK
999 _c8924
_d8924